Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2049056 výmena rohoží 21,51 s DPH 520107 18.05.2020 Lindstrom Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 25.05.2020 30,5.2020
Faktúra 20140961 čistiace prostriedky ŠJ 46,38 s DPH 19052014 KIKOSHOP Gymnázium 22052014
Faktúra 112262403 SANET 4-6/2024 149,37 s DPH 16.05.2024 SANET Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 22.05.2024 21.05.2024
Faktúra 2110787 čistenie podláh 1080.- s DPH 11.11.2021 IB Rein s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 15.11.2021 15.03.2030
Faktúra 7111188878 el.energia ŠJ 12/2024 1 104,06 s DPH 10.01.2025 ZSE Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 15.01.2025 10.02.2025
Faktúra 118024 revízia výťahu - kuchyňa 100,00 s DPH 20.12.2024 Orgoník Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 09.01.2025 10.02.2025
Faktúra 2412529 Obedy potraviny študenti 12/24 17 262,80 s DPH 07.01.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 07.01.2025 10.02.2025
Faktúra 241527 Obedy potraviny zamestnanci 12/24 2 077,60 s DPH 07.01.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 07.01.2025 10.02.2025
Faktúra 2412528 Obedy réžia zamestnanci 12/24 1 261,40 s DPH 07.01.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 07.01.2025 10.02.2025
Faktúra 2412530 Obedy réžia študenti 12/24 6 440,40 s DPH 07.01.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 07.01.2025 10.02.2025
Faktúra 225001018 odvoz kuchynského odpadu 30,00 s DPH 15.01.2025 CMT Group Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 20.01.2025 10.02.2025
Faktúra 1252200305 tlačivá 643,47 s DPH 29.01.2025 ŠEVT a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 03.02.2025 07.02.2025
Faktúra 250103 orez stromov 1 906,50 s DPH 29.01.2025 RONDO s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 03.02.2025 07.02.2025
Faktúra 250007795 kancelárske potreby a učebné pomôcky 242,96 s DPH 29.01.2025 Lamitec s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 03.02.2025 07.02.2025
Faktúra 8612073611 plyn Cyrilova byt 1-6/25 28.- s DPH 27.01.2025 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 28.01.2025 31.01.2025
Faktúra 0390100603 mesačná záloha -byt 6, Podbrezovská 1-3/25 213,90 s DPH 01.01.2025 FondByt s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 27.01.2025 31.01.2025
Faktúra 0390100503 mesačná záloha -byt 5, Podbrezovská 1-3/25 199,41 s DPH 01.01.2025 FondByt s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 27.01.2025 31.01.2025
Faktúra 0390103402 mesačná záloha -byt 34, Podbrezovská 1-3/25 193,41 s DPH 01.01.2025 FondByt s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 27.01.2025 31.01.2025
Faktúra 2251001517 poplatok 3.- s DPH 27.01.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 28.01.2025 31.01.2025
Faktúra 8612073597 plyn ŠJ 1/25 134,00 s DPH 27.01.2025 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 28.01.2025 31.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7200