|
|
Faktúra |
2049056
|
výmena rohoží
|
21,51 |
s DPH |
|
520107
|
18.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
30,5.2020 |
|
|
Faktúra |
20140961
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
46,38 |
s DPH |
|
|
19052014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
22052014 |
|
|
Faktúra |
112262403
|
SANET 4-6/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2110787
|
čistenie podláh
|
1080.- |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
IB Rein s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.03.2030 |
|
|
Faktúra |
7241001842
|
elektrina ŠJ 9/25
|
1 350,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
vyúčtovanie 9/25
|
447,51 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 9/25
|
36,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025400
|
BOZP 3Q
|
110,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2734829
|
výmena rohoží
|
91,52 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7241001841
|
elektrina Cyrilova 9/25
|
10,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250083671
|
učebné pomôcky
|
151,34 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7241001843
|
elektrina Jelačičova 9/25
|
488,57 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250368
|
učebnice
|
2 885,25 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
ŠKOLA.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1060092139
|
falošný poplach - výjazd
|
33,00 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.10.2025 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4125043509
|
telefón 9/25
|
173,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7320043805
|
elektrina Metodova 9/25
|
803,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376859610
|
telefón 9/25
|
73,23 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4251365370
|
voda 9/25
|
2 506,42 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250929
|
deratizácia
|
172,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250930
|
deratizácia ŠJ
|
123.- |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |