Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2049056 výmena rohoží 21,51 s DPH 520107 18.05.2020 Lindstrom Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 25.05.2020 30,5.2020
Faktúra 20140961 čistiace prostriedky ŠJ 46,38 s DPH 19052014 KIKOSHOP Gymnázium 22052014
Faktúra 112262403 SANET 4-6/2024 149,37 s DPH 16.05.2024 SANET Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 22.05.2024 21.05.2024
Faktúra 2110787 čistenie podláh 1080.- s DPH 11.11.2021 IB Rein s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 15.11.2021 15.03.2030
Faktúra 2505280 Obedy potraviny zamestnanci 05/25 3 175,20 s DPH 05.06.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 09.06.2025 16.06.2025
Faktúra 2505278 Obedy potraviny študenti 05/25 17 996,40 s DPH 05.06.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 09.06.2025 16.06.2025
Faktúra 2505279 réž. nákl.za obedy žiaci 05/25 6 739,20 s DPH 05.06.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 09.06.2025 16.06.2025
Faktúra 2505281 réž. nákl.za obedy zamestnanci 05/25 1 927,80 s DPH 05.06.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 09.06.2025 16.06.2025
Faktúra 0390103502 vyúčtovanie byt 5 Podbrezovská 28A 80,83 s DPH 06.06.2025 FondByt s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.06.2025 13.06.2025
Faktúra 0390103402 vyúčtovanie byt 34 Podbrezovská 28A 132,49 s DPH 06.06.2025 FondByt s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.06.2025 13.06.2025
Faktúra 0390103603 vyúčtovanie byt 6 Podbrezovská 28A 855,13 s DPH 06.06.2025 FondByt s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.06.2025 13.06.2025
Faktúra 25100 maľovanie - 4 učebne 3 880,65 s DPH 06.06.2025 FB Group s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.06.2025 13.06.2025
Faktúra 2025200 servisné služby Office 365 5/25 153,75 s DPH 05.06.2025 365 services s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.06.2025 13.06.2025
Faktúra 8112728782 plyn ŠJ 6/25 20.- s DPH 03.06.2025 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.06.2025 13.06.2025
Faktúra 4250324 doplatok DPH k FA7221450 12,10 s DPH 04.06.2025 Seminaria s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.06.2025 13.06.2025
Faktúra 20250027 servisné služby 5/25 1300.- s DPH 05.06.2025 365partner s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.06.2025 13.06.2025
Faktúra 8370466745 telefón 5/25 70,58 s DPH 06.06.2025 Slovak Telecom, a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.06.2025 13.06.2025
Faktúra 9125004007 aSc Agenda Komplet 2026 885.- s DPH 06.06.2025 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.06.2025 13.06.2025
Faktúra 0378478212 mobilný telefon 5/25 21,87 s DPH 06.06.2025 Orange Slovensko a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.06.2025 13.06.2025
Faktúra 4251257655 voda 5/25 1 311,08 s DPH 02.06.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 02.06.2025 06.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7419