|
Faktúra |
2049056
|
výmena rohoží
|
21,51 |
s DPH |
|
520107
|
18.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
30,5.2020 |
|
Faktúra |
20140961
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
46,38 |
s DPH |
|
|
19052014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
22052014 |
|
Faktúra |
112262403
|
SANET 4-6/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
21.05.2024 |
|
Faktúra |
2110787
|
čistenie podláh
|
1080.- |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
IB Rein s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.03.2030 |
|
Faktúra |
90103973
|
vyúčtovanie 2024
|
4 787,81 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
90101691
|
vyúčtovanie 3/25
|
-1 682,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
18.04.2025 |
|
Faktúra |
20250017
|
servisné služby 3/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2503159
|
réž. nákl.za obedy žiaci 03/25
|
8 048,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2503158
|
Obedy potraviny študenti 03/25
|
21 575,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025126
|
servisné služby Office 365 3/25
|
153,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
20250286
|
deratizácia
|
172,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2503156
|
Obedy potraviny zamestnanci 03/25
|
3 329,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
20250287
|
deratizácia ŠJ
|
123.- |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
3125020851
|
daň z nehnuteľnosti 2025
|
564,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2664581
|
výmena rohoží
|
149,57 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025047
|
Služby technika BTS a PO 1.štvrťrok
|
110,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
8689565836
|
plyn ŠJ 4/25
|
20.- |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2503157
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 03/25
|
2 021,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
1020250010
|
poradenstvo vo verejnom obstarávaní
|
153,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
71518338911
|
elektrina Metodova 3/25
|
809,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |