|
Faktúra |
102020
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 10/20
|
1 028,05 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
13.11.2020 |
|
Faktúra |
4120027785
|
Doména - ročný poplatok
|
23,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
Faktúra |
2000260589
|
teplo 10/2020 vyúčtovanie
|
817,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
Faktúra |
8271457766
|
telefon 10/20
|
160,55 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
Faktúra |
2020009
|
servis 10/ 20
|
125.- |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
Faktúra |
3620209650
|
Tablet Wacom 12 ks
|
712,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED a.s. DATART |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
2004119
|
učebnice
|
297,12 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
20204511
|
papierové utierky
|
183,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
25.09.2020 |
|
Faktúra |
300110320
|
ochranné rúška
|
504.- |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
JAMEL fashion s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
Faktúra |
2020102139
|
chlieb, pečivo
|
185,27 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
Faktúra |
10161978
|
ovocie+zelenina
|
514,38 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
Faktúra |
20100060
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
588,34 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
Faktúra |
2001203955
|
suchý+chladený tovar
|
914,73 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
Faktúra |
10161953
|
zelenina
|
71,69 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
Faktúra |
22009015
|
mäso, mäs. výrobky
|
1 370,81 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
Faktúra |
22008089
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 246,19 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
Faktúra |
202009118
|
vajcia
|
196,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
Faktúra |
2035877
|
swich
|
499,76 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
10.09.2020 |
|
Faktúra |
072020
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 7/20
|
166,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
Faktúra |
112020
|
materiál a vodoinštalácia v kabinetoch školy
|
350.- |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Miroslav Beňa |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |