|
Faktúra |
4125012822
|
telefón 3/25
|
172,61 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
7161703127
|
elektrina byt Cyrilova 4/25
|
19,83 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2503157
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 03/25
|
2 021,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2503156
|
Obedy potraviny zamestnanci 03/25
|
3 329,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2503159
|
réž. nákl.za obedy žiaci 03/25
|
8 048,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
90101691
|
vyúčtovanie 3/25
|
-1 682,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
18.04.2025 |
|
Faktúra |
8367284996
|
telefón 3/25
|
74,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
71518338911
|
elektrina Metodova 3/25
|
809,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
7151833892
|
elektrina Cyrilova ŠJ 3/25
|
1 027,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
7151833893
|
elektrina Jelačičova 3/25
|
451,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
0378478212
|
mobilný telefon 3/25
|
20,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
225310145
|
tvorba a vyhodnotenie testov - prijímačky A a F bil.gym.
|
6 065,29 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025126
|
servisné služby Office 365 3/25
|
153,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
20250017
|
servisné služby 3/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2503158
|
Obedy potraviny študenti 03/25
|
21 575,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
250029067
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
132,35 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
3100366234
|
papierové utierky
|
163,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
1020250010
|
poradenstvo vo verejnom obstarávaní
|
153,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
8689565836
|
plyn ŠJ 4/25
|
20.- |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025047
|
Služby technika BTS a PO 1.štvrťrok
|
110,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |