|
|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
|
|
26012016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2734829
|
výmena rohoží
|
91,52 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250083671
|
učebné pomôcky
|
151,34 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250368
|
učebnice
|
2 885,25 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
ŠKOLA.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376859610
|
telefón 9/25
|
73,23 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4125043509
|
telefón 9/25
|
173,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7320043805
|
elektrina Metodova 9/25
|
803,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7241001843
|
elektrina Jelačičova 9/25
|
488,57 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7241001841
|
elektrina Cyrilova 9/25
|
10,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7241001842
|
elektrina ŠJ 9/25
|
1 350,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
vyúčtovanie 9/25
|
447,51 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025400
|
BOZP 3Q
|
110,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 9/25
|
36,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4251365370
|
voda 9/25
|
2 506,42 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250929
|
deratizácia
|
172,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250930
|
deratizácia ŠJ
|
123.- |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025363
|
office 9/25
|
153,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250049
|
servisné služby 9/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1252207092
|
tlačivá
|
943,59 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8112912201
|
plyn ŠJ 10/25
|
20.- |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |