|
|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
|
|
26012016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25010042
|
revízia EZS
|
676,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Security Trade s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500097
|
revízia plynového kotla byt + údržba
|
440,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Tallo term s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512036
|
kapustnica - posedenie SF
|
195.- |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512035
|
porada riaditeľov - občerstvenie
|
1110.- |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7241014662
|
elektrina ŠJ 11/25
|
1 730,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007900
|
automatické platby EduPage
|
72.- |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4125052230
|
telefón 11/25
|
172,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2754992
|
výmena rohoží
|
155,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7241014660
|
elektrina Cyrilova 11/25
|
10,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7241014660
|
elektrina Cyrilova 11/25
|
10,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7241014661
|
elektrina Metodova 11/25
|
950,08 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7241014663
|
elektrina Jelačičova 11/25
|
566,05 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253766
|
učebné pomôcky TV
|
362,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
FLORBAL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
00069
|
učebné pomôcky TV
|
504,35 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
DECATLON SK s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511551
|
stravovanie dotácia11/25
|
10028.- |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511549
|
príspevok nastravovanie zamestnancov 11/25
|
3 067,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511550
|
stravovanie zamestnancov zo SF11/25
|
989,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250101
|
výmena čerpadla výmenníková stanica
|
867,03 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
CALORYS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
90125664
|
vyúčtovanie 11/25
|
2 689,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |